根据水科院《关于开展内部审计工作的通知》(水科审发[2014]173号)和2014年内部审计工作计划要求,十大网投正规信誉官网于7月至10月对农业科研项目经费的使用管理情况和“三公”经费、会议费、差旅费的使用管理情况开展了内部审计工作,重点检查农业科研项目经费、“三公”经费、会议费、差旅费是否按照国家有关要求和我所新修订的相关制度执行,使用中是否存在违反“八项规定”、《党政机关厉行节约、反对浪费条款》等相关规定的行为,旨在及时发现经费使用管理中可能存在的苗头性、倾向性问题,力求查找内部控制中的薄弱环节,从而规范经费使用管理,进一步提高管理水平。
本次内部审计结合农业部、水科院组织的农业科研项目经费使用管理情况专项检查和厉行节约反对浪费制度落实情况实地检查进行,审计范围包括了23个农业科研项目(包括3个公益性行业科研专项、4个现代农业产业技术体系、2个948引进计划项目和14个院基本科研业务费项目)和全所2013年、2014年1月至8月“三公”经费、会议费、差旅费的使用和管理,采用查阅资料、查看凭证、抽查项目、实地调研等方法进行检查,圆满完成了内部审计工作要求。